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2018年费县广播电视台部门预算

2018-02-26    浏览:35241

2018年费县广播电视台部门预算


 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表(功能科目)

收支预算总表(经济科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表(功能分类)

七、一般公共预算支出预算表(经济分类)

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

费县广播电视台隶属县政府,为广播电视差额拨款的正科级事业单位,负责辖区内辅助执行党在新闻宣传、广播电视等方面的路线方针、政策;进行广播电视节目的制作和播出以及相关社会服务等工作。内设办公室、财务科、技术播出部、新闻部、专题部、广告文艺部、电台、新媒体部等科室,无自己的办公场所,租用县新华书店办公楼办公。现有在职在岗职工87人,退休职工39人,党员68名。

二、 部门预算单位构成

费县广播电视台部门预算包括:局本级预算、局属事业单位费县广播电视台。

纳入费县广播电视台2018年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:

1、费县广播电视台

第二部分

2018年部门预算表

  (见附件)

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计 1133.72 万元(其中本年收入 1133.72 万元),比2017年预算数增加69.26   万元,增长  6%。其中,财政拨款收入1133.72  万元,年初结转和结余  0万元。

2018年支出总计1133.72  万元(其中本年支出 1133.72 万元),比2017年预算数增加 69.26  万元,增长  6%。其中

1、按功能分类科目,文化体育与传媒(类)支出  1068.12 万元,住房保障支出(类)65.60万元。2017年结余分配 0 万元,年末结转和结余0万元

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)955.47万元,商品和服务支出(类)161.88 万元,对个人和家庭的补助16.37万元2017年结余分配 0 万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 1133.72 万元,比2017年预算数增加69.26   万元,增长 6 %包括:收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入1133.72 万元、年初结转和结余 0万元

2018年财政拨款支出预算总计  1133.72  万元,2017年预算数增加69.26   万元,增长 6 %支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)支出1068.12万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、住房保障支出(类)支出65.60万元,主要用于广播电视台人员住房公积金支出

3、年末结转和结余  0万元。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为1133.72 万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出1034.12万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)支出 34 万元,主要用于项目支出包括租赁费和调频车辆运行维护费等。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出65.5万元,主要用于广播电视台人员住房公积金支出

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1099.72 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出955.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等、

   2、商品和服务支出127.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出16.37万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出0  万元,年末结转和结余 0  万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度费县广播电视台为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额44.13万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额44.13  万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车6  辆,其他用车主要是调频用车和记者出发采访;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年费县广播电视台一般公共预算“三公”经费预算数为15.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费13 万元,公务接待费 2.5 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年持平,主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定,严控三公经费支出。其中:因公出国(境)费0 万元与2017年持平、公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费与2017年基本持平。我单位认真贯彻执行中央八项规定,严控三公经费支出,严控公务用车的使用。公务接待继续认真贯彻执行中央八项规定,严控三公经费支出,严控公务招待

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


点击下载: 费县2018年部门预算公开表广播电视台.xls


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